第27条《工程材料/构配件/设备报审表》注意要点:
1、首先施工单位要盖章、签字齐全,附件中的清单、质量证明文件、自检结果要填写和准备完善。
1.1质量证明文件是指:生产单位提供的合格证、质量证明书、性能检测报告等证明资料。进口材料、构配件、设备应有商检的证明文件;新产品、新材料、新设备应有相应资质机构的鉴定文件。如无证明文件原件,需提供复印件,但应在复印件上加盖证明文件提供单位的公章。
1.2自检结果是指:施工单位对所购材料、构配件、设备清单、质量证明资料核对后,对工程材料、构配件、设备实物及外部观感质量进行验收核实的自检结果。
2、填写本表时应写明工程材料、构配件或设备的名称、进场时间、拟使用的工程部位。
3、审查意见由专业监理工程师填写,严禁空缺,只填写姓名。
4、由建设单位采购的主要设备则由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查,并由三方在开箱检查记录上签字。4.1进口材料、构配件和设备应按照合同约定,由建设单位、施工单位、供货单位、项目监理机构及其他有关单位进行联合检查,检查情况及结果应形成记录,并由各方代表签字认可。
第28条《分包单位资质和人员资格报审材料》注意要点:
1、本表适用于各类分包单位的资格报审,包括劳务分包和专业分包。分包单位的名称应按《企业法人营业执照》全称填写。
2、要求附件中的资质、营业执照、业绩材料、安全生产许可证、管理制度、专职管理人员和特种作业人员的资格要符合要求。
2.1分包单位资质材料包括:营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件、专职管理人员和特种作业人员的资格证书等; 2.2分包单位业绩材料是指分包单位近三年完成的与分包工程内容类似的工程及质量情况。
2.3分包单位资质材料还应包括:特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内施工工程许可证、拟分包工程的内容和范围等证明资料。
2.4在施工合同中已约定由建设单位(或与施工单位联合)招标确定的分包单位,施工单位可不再报审
3、本表所附所有证件的复印件要加盖单位公章。二、工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
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序号
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检查项目
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检查内容
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评价
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建
设
单
位
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1
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施工前办理质量监督手续情况
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检查监督注册登记表
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□ 符合
□ 不符合
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2
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施工前办理施工图设计文件审查情况
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检查施工图设计文件审查资料
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□ 符合
□ 不符合
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3
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施工前办理施工许可(开工报告)情况
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检查施工许可证(开工报告)
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□ 符合
□ 不符合
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4
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按规定委托监理情况
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检查监理合同
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□ 符合
□ 不符合
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5
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组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
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按规定组织
未按规定组织
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□ 符合
□ 不符合
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6
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原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
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按要求重新报审
未重新报审
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□ 符合
□ 不符合
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施
工
单
位
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7
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单位资质情况
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单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
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□ 符合
□ 不符合
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8
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项目负责人资格和履责清况
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项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责
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□ 符合
□ 不符合
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9
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项目部人员配备及到位情况
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项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
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□ 符合
□ 不符合
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10
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施工组织设计或施工方案审批及执行清况
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按规定审批
未按规定审批
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□ 符合
□ 不符合
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11
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施工技术交底情况
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按规定交底
未按规定进行交底
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□ 符合
□ 不符合
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12
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施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
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按规定配置
未按规定配置
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□ 符合
□ 不符合
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13
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工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
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按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
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□ 符合
□ 不符合
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14
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质量问题和质量事故处理隋况
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处理及时,整改措施有效
未按规定处理
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□ 符合
□ 不符合
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监
理
单
位
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15
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单位资质情况
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单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
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□ 符合
□ 不符合
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16
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总监理工程师资格及履责情况
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总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
总监理工程师师资格不符合要求,不按规定到岗履责
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□ 符合
□ 不符合
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17
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项目监理部人员配备及到位情况
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项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
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□ 符合
□ 不符合
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18
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监理规划、监理实施细则的编制、审批隋况
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按规定编制、审批
未按规定编制、审批
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□ 符合
□ 不符合
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19
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对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
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按规定进行审查
未按规定进行审查
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□ 符合
□ 不符合
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20
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对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
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按规定进行审查
未按规定重新审查
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□ 符合
□ 不符合
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2l
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对分包单位的资质进行核查情况
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按规定进行核查
未按规定进行核查
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□ 符合
□ 不符合
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22
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见证取样制度的执行情况
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按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
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□ 符合
□ 不符合
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23
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组织和审查工程变更情况
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按规定进行审查
未按规定进行审查
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□ 符合
□ 不符合
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24
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对重点部位、关键工序实施旁站监理隋况
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按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
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□ 符合
□ 不符合
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25
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隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
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按规定进行验收
未按规定进行验收
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□ 符合
□ 不符合
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26
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质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查清况
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质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
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□ 符合
□ 不符合
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27
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监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
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按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
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□ 符合
□ 不符合
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工程
质量
检测
机构
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28
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是否超出资质范围从事检测活动
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在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
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□ 符合
□ 不符合
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29
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测报告内容及结论
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检测报告完整规范,结论明确
检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确
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□ 符合
□ 不符合
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上述表格中15“ 单位资质情况”注意要点:
1、项目监理部要存档公司资质、营业执照等加盖公司公章的证件复印件;并要保证在监项目类别、等级、规模等与公司资质相符合。
(需要注意的是:项目负责人在合同签署并交公司归档后,根据项目进展情况,要主动向工程部提出申请,配备公司营业执照、资质证书等证件复印件。)
上述表格中16“总监理工程师资格及履职情况”注意要点:
1、项目负责人向公司工程部提出申请,要求配备总监理工程师注册执业证书,并加盖公章,注意注册证书的有效期和注册专业要与在监项目相匹配。
2、项目接受检查当日总监理工程师应在岗到位。
3、针对履职情况,项目应编制填写总监带班记录,每周不少于五天;若合同中有约定总监在岗时间的,相应带班记录要按合同约定时间填写。
上述表格中17“项目监理机构人员配备及到位情况”注意要点:
1、项目负责人要向公司工程部申请编制项目监理机构成立文件,明确监理人员名单,并附所有监理人员证件复印件,加盖公司公章。 项目监理机构人员配备一般情况应与投标文件拟定人员一致,不一致的应办理变更手续。
2、项目监理机构人员配置应合理,符合所监理工程专业,配套齐全。如总监、专监、监理员、见证员、安全员等岗位应完备、合理,证件在有效期中。
3、项目接受检查当日备案人员应都在岗到位。
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